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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N589********2614407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 智宙 黄胶带基础材料 | 智宙黄胶带 | 卷 | 7.00 | 15 | 105 |
| 2 | 千石 带胶手套基础材料 | 千石带胶手套 | 双 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 国光 棕刷基础材料 | 国光棕刷 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 星瑞 线手套基础材料 | 星瑞线手套 | 双 | 48.00 | 1.5 | 72 |
| 5 | 橙央 大黑垃圾袋基础材料 | 橙央大黑垃圾袋 | 把 | 8.00 | 15 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕荣
联系电话: 139****2502
传真:
地址: **市**区团结路366号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: