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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5890
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9865 印油/印泥/** | 2 | 30.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM95215 文件袋 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\ADM95215 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552ES 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 5 | 100.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力S96 中性笔 | 2 | 100.0 | 得力/deli\得力S96 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |