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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N668********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水 | 得力/deli7103 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 得力 7920 笔记本 | 得力/deli7920 | 本 | 4.00 | 26.8 | 107.2 |
| 3 | 中诺 C097 普通电话机 | 中诺/CHINOEC097 | 台 | 1.00 | 160 | 160 |
| 4 | 得力 1619 电子计算器 | 得力/deli1619 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 5 | 南孚 聚能环4代7号 南孚普通干电池5号7号,每卡2粒 | 南孚/NANFU聚能环4代7号 | 板 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 路宏宽
联系电话: 186****2533
传真:
地址: **县**大路3999****财政局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: