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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3121M****5802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 苏泊尔 KJ35D613 电炸锅 | 苏泊尔/SUPORKJ35D613 | 件 | 4.00 | 270 | 1080 |
| 2 | 超能 洗衣液/洗衣粉 | 超能洗衣液 | 袋 | 38.00 | 20 | 760 |
| 3 | 红双喜 R3002 乒乓球拍 | 红双喜/DHSR3002 | 副 | 50.00 | 38 | 1900 |
| 4 | 李宁 LBQK-045 篮球 | 李宁/LiningLBQK-045 | 个 | 20.00 | 63 | 1260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜拉江
联系电话: 151****0833
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: