阜阳市市场监督管理局审计服务采购项目询价公告

发布时间: 2026年08月07日
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****审计服务采购项目询价公告

****以询价方式进行审计服务项目采购,欢迎符合条件的审计机构提交报价。

一、基本情况

****监管局部门年度内部审计

1.具体信息

被审计对象共6个,总支出11838.49万元,审计年度为2025年(数据来源:决算报表)。

2.重点内容

****监管局部门年度内部审计业务为财务管理综合情况及收支合规性审计。审计要点包括非税收入、预算决算、绩效管理、“三公”经费、内部控制、政府采购、资产管理、财务报表、档案管理等情况,逐项对合规性进行确认,并予以综合评价,****工会账务。将非税收入收缴完整性、规范性作为核心内容之一。

3.工作要求

审计结束后,对各审计对象分别出具审计报告,形成审计问题汇总分析报告,以PPT形式展示并现场汇报审计发现问题,配合完成审计整改及验收工作。

****检验所原主要负责人任期经济责任审计服务项目

1.具体信息

2022年9月—2025年11月,支出总额1712.35万元。

2.重点内容

该项目为主要负责人任期经济责任审计,重点审计贯彻执行党和国家经济方针政策及决策部署情况;所在单位发展规划**策措施的制定、执行和效果情况;重大经济事项等“三重一大”的决策、执行和效果情况;财务收支管理和经济风险防范情况,资金、资产等国有资产管理使用和效益情况;在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;以往审计或巡察发现问题的整改情况;其他需要审计的内容。

3.工作要求

出具任期经济责任审计报告,列出问题清单并形成审计问题分析报告,现场以PPT形式汇报审计情况,协助整改及补充资料复核,配合整改验收工作。

(三)2023—2025年转移支付资金专项审计

1.具体信息

****监管局(含有关直属机构)及各县(市、****监管局在内的11个审计对象,金额合计3643.2万元。

2.重点内容

(1)资金拨付及时性、规范性:检查是否存在资金拨付不及时、项目细化不到位、项目执行进度缓慢的情况。

(2)资金使用合规性:审查是否存在挤占、挪用、虚列支出、超范围使用资金等情况;检查资金支出是否符合中央及省转移支付资金管理办法及专项资金管理规定。

(3)政府采购规范性:检查使用转****政府采购项目是否履行规定的采购程序;采购方式选择、招标文件编制、评标过程、合同签订等环节的合法合规性;是否存在化整为零规避公开招标、虚假招标等行为。标书代写

(4)绩效指标完成情况:对照资金下达时设定的绩效目标,检查各项绩效指标的实现程度;评价资金使用的经济性、效益性;检查绩效自评的真实性、完整性。

(5)资产管理情况:检查使用转移支付资金购置的资产是否及时登记入账并纳入管理;检查资产管理使用的合规性;核查是否存在资产闲置、浪费、流失等问题。

(6)制度建设及执行情况:检查专项资金管理制度的建立和完善情况;审计各项制度是否得到有效执行。

3.工作要求

对各审计对象分别出具审计报告,形成问题汇总分析报告,现场以PPT形式汇报审计情况,配合审计整改及验收,提出完善转移支付资金管理的意见建议。

(四)内控建设执行情况专项审计(通过3个年度反映)

1.审计对象

****、****研究所、****检验所、阜****检验中心、阜****检测中心、阜****检验所。

2.重点内容

(1)单位层面内部控制检查:检查内部控制组织架构、工作机制、关键岗位责任制的建立与落实情况;评估内部控制制度的健全性、完整性、适用性和有效性。

(2)预算及收支业务控制:检查预算编制、审批、执行、决算与绩效评价等环节的控制有效性;检查收入收缴、票据管理、支出申请、审批、报销等环节的控制有效性;

(3)政府采购业务控制:检查采购预算、计划、实施、验收、付款等环节的控制合规性与有效性。

(4)资产管理控制:检查资产配置、使用、处置、清查等环节的控制有效性。

(5)建设项目控制:检查项目立项、招标、实施、验收、付款等环节的控制有效性。

(6)合同管理控制:检查合同订立、审核、履行、结算、归档保管、尾款验收支付等环节的控制有效性。

(7)内部控制评价与报告:识别、分析和评价内部控制设计缺陷和运行缺陷;对内部控制的有效性发表客观、公正的检查意见。

二、资格条件

(一)报价人必须是****事务所,拥有审计业务资质,具有独立订立合同的能力,提供营业执照、执业资格证书。

(二)报价人应有不少于3名注册会计师正常执业,提供有效的执业证书。

(三)报价人近3年内无违法违规记录,无失信行为,提供信用查询结果截图。

(四)具备赴被审计单位开展现场审计的条件。

三、具体要求

(一)报价时间:2026年8月14日上午10:30。

(二)最高限价:¥90000.00(人民币玖万元)。

(三)报价资料以纸质密封件形式提交,不支持邮寄。

(四)提交地点:****监管局10楼会议室。

(五)履约期限:自签订合同之日起4个月内完成审计工作并出具各项审计报告。

四、报价详情

(一)报价文件

****事务所简介、营业执照和执业资格证书复印件、注册会计师证书3份以上、信用查询结果截图、统一格式报价单(详见附件)。

(二)时间地点

2026年8月14日上午10:30,由报价人现场**报价。

(三)评价标准

报价现场对符合条件的报价人价格进行排序,报价最低者确定为意向**单位。

联系人:贾会计

联系电话:0558-****303。

附件:报价单

****

2026年8月7日

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