赤峰市公安局松山分局赤峰市公安局松山分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2026年08月07日
摘要信息
招标单位
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投标截止时间
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-{****81733
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_****分局****大队

联系方式:139****1056

供应商(乙方):****

地址:****供销社楼下西侧

联系方式:199****2229

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 清洗底盘油,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
2 化清,采购数量:4.0000; 4(次) 25.00 100.00
3 机头水,采购数量:3.0000; 3(次) 25.00 75.00
4 进油管-喷油嘴,采购数量:1.0000; 1(次) 85.00 85.00
5 油管大泵-喷油嘴,采购数量:2.0000; 2(套) 85.00 170.00
6 油管喷油嘴-回油管一套,采购数量:1.0000; 1(个) 235.00 235.00
7 空调泵皮带组件,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
8 发电机皮带组件,采购数量:1.0000; 1(组) 350.00 350.00
9 机油,采购数量:2.0000; 2(桶) 280.00 560.00
10 胶圈,采购数量:4.0000; 4(个) 8.00 32.00
11 刹车油,采购数量:2.0000; 2(次) 85.00 170.00
12 氟油,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
13 气门室盖垫,采购数量:1.0000; 1(个) 95.00 95.00
14 氟,采购数量:4.0000; 4(个) 60.00 240.00
15 节温器,采购数量:1.0000; 1(个) 95.00 95.00
16 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
17 工时,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
18 饰板卡扣,采购数量:2.0000; 2(次) 10.00 20.00
19 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
20 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
21 玻璃升降器电机,采购数量:1.0000; 1(个) 185.00 185.00
22 卡子/专用,采购数量:6.0000; 6(个) 6.00 36.00
23 工时,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
24 防冻液,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
25 补漏剂,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00

合同金额: 3738.00元,大写(人民币):叁仟柒佰叁拾捌元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 清洗底盘油,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
2 化清,采购数量:4.0000; 4(次) 25.00 100.00
3 机头水,采购数量:3.0000; 3(次) 25.00 75.00
4 进油管-喷油嘴,采购数量:1.0000; 1(次) 85.00 85.00
5 油管大泵-喷油嘴,采购数量:2.0000; 2(套) 85.00 170.00
6 油管喷油嘴-回油管一套,采购数量:1.0000; 1(个) 235.00 235.00
7 空调泵皮带组件,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
8 发电机皮带组件,采购数量:1.0000; 1(组) 350.00 350.00
9 机油,采购数量:2.0000; 2(桶) 280.00 560.00
10 胶圈,采购数量:4.0000; 4(个) 8.00 32.00
11 刹车油,采购数量:2.0000; 2(次) 85.00 170.00
12 氟油,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
13 气门室盖垫,采购数量:1.0000; 1(个) 95.00 95.00
14 氟,采购数量:4.0000; 4(个) 60.00 240.00
15 节温器,采购数量:1.0000; 1(个) 95.00 95.00
16 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
17 工时,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
18 饰板卡扣,采购数量:2.0000; 2(次) 10.00 20.00
19 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
20 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
21 玻璃升降器电机,采购数量:1.0000; 1(个) 185.00 185.00
22 卡子/专用,采购数量:6.0000; 6(个) 6.00 36.00
23 工时,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
24 防冻液,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
25 补漏剂,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00

合同金额: 3738.00元,大写(人民币):叁仟柒佰叁拾捌元整

八、验收日期:2026年08月07日
九、验收组成员:许波、武文博
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:

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2026年08月07日

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