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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4681
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AST97409 跳绳 | 100 | 1200.0 | 晨光/M G\AST97409 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 73614 素描纸 | 22 | 330.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
| 3 | 金值 JK5038 粉笔 | 100 | 300.0 | 金值\JK5038 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 30 | 2100.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 60 | 120.0 | 得力/deli\9385 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 11830 相片纸 | 10 | 150.0 | 得力/deli\11830 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 不干胶标签 | 10 | 100.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 40 | 400.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 9 | 唐都 硬面抄 | 20 | 400.0 | 唐都\32K100 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |