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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0T7142X****7601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 23208 学生用笔记本得力(deli)25K100张笔记本子 活页本内页可拆卸皮面本233*178mm黑色3151 | 得力/deli23208 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
| 2 | 得力 HM512-24 水彩笔 | 得力/deliHM512-24 | 盒 | 30.00 | 11 | 330 |
| 3 | 得力 DL-0545 卷笔刀/削笔器 | 得力/deliDL-0545 | 个 | 9.00 | 10 | 90 |
| 4 | 晨光 ADM929F9 笔袋 | 晨光/M GADM929F9 | 只 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 中华牌 长城3070 铅笔 | 中华牌长城3070 | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏乡
联系电话: 176****0151
传真:
地址: **县苏木塔什乡阿合塔拉村二队58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: