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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2936
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图形品牌 教案本 | 200 | 1600.0 | 图形品牌\教案本 | 验收通过 | |
| 2 | 图形品牌 档案盒 | 40 | 600.0 | 图形品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 3 | 图形品牌 档案盒 | 36 | 486.0 | 图形品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | 图形品牌 笔芯 | 200 | 3200.0 | 图形品牌\笔芯 | 验收通过 | |
| 5 | 图形品牌 笔芯 | 160 | 2560.0 | 图形品牌\笔芯 | 验收通过 | |
| 6 | 图形品牌 中性笔 | 4440 | 11100.0 | 图形品牌\中性笔 | 验收通过 | |
| 7 | 图形品牌 皮面记事本 | 4 | 128.0 | 图形品牌\皮面记事本 | 验收通过 | |
| 8 | XJY66 草扫把 | 100 | 1200.0 | A\XJY66 | 验收通过 | |
| 9 | 抽杆夹 | 120 | 240.0 | A\RE66 | 验收通过 | |
| 10 | 抽杆夹 | 100 | 300.0 | A\RE66 | 验收通过 | |
| 11 | 华兴 听课本 | 50 | 175.0 | 华兴\听课本 | 验收通过 | |
| 12 | 001 拖把(棉) | 100 | 1400.0 | 001\拖把(棉) | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7302 胶水 液体胶(无色)(瓶) | 200 | 400.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 14 | 朗捷 笔记本 | 10 | 250.0 | 朗捷\笔记本 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |