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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 450ML 不干胶清洗剂多用途清洁剂 | 24 | 189.6 | 无品牌\450ML | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30003 胶带 | 25 | 250.0 | 得力/deli\30003 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 办公手工胶水 | 120 | 360.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 警戒线隔离带 | 5 | 110.0 | 无品牌\警戒线 | 验收通过 | |
| 5 | 8K 70G 速印纸 | 10 | 1500.0 | 无品牌\8K | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |