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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M080********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 ****00828 邮政信封 | 得力/deli****00828 | 个 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 2 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli6039 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 得力 0213 订书钉 | 得力/deli0213 | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 4 | 晨光 AGP87923 笔 | 晨光/M GAGP87923 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 5 | 得力 9070 固体胶 | 得力/deli9070 | 瓶 | 3.00 | 4 | 12 |
| 6 | 档案袋 | 无品牌无型号 | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 万丽华
联系电话: ****082****
传真:
地址: **市**区**镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**镇**街18号
附件信息: