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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7721
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针 | 20 | 36.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 120 | 240.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 4 | APP A5 70g 打印/复印纸 | 6 | 960.0 | APP\A5 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |