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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1377Q****14401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 45.00 | 18 | 810 |
| 2 | 得力 A4 档案夹 | 得力/deliA4 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 得力 卡纸 | 得力/deli卡纸 | 包 | 6.00 | 50 | 300 |
| 4 | 得力 S08Pro-10 中性笔 | 得力/deliS08Pro-10 | 盒 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 齐心 A1297 55mm耐用磁扣式档案盒/文件盒/A4资料盒办公文具 蓝色A1297 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 6 | 得力 高品质透明封箱胶带、高粘性棉纸双面胶带 胶带座/封箱器 透明胶带 米黄色封箱胶带 双面胶 泡沫双面胶 | 得力/deli高品质透明封箱胶带、高粘性棉纸双面胶带 | 件 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 焦海洋
联系电话: 193****0938
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: