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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M080********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S760 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 1盒20支黑、红、蓝、墨蓝 | 得力/deliS760 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 得力 7302 得力/deli 7302液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7302 | 瓶 | 30.00 | 1.4 | 42 |
| 3 | 得力 6600黑色 得力/deli 6600 中性笔 0.5mm (单位:支) | 得力/deli6600黑色 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 得力 Z7123 得力Z7123铂锐复印纸A5-70g-10包(白色)(包) | 得力/deliZ7123 | 包 | 4.00 | 148 | 592 |
| 5 | 得力 deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 得力/deli7375 | 件 | 1.00 | 163 | 163 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖静
联系电话: ****997****
传真:
地址: 泉湖垅湘泉东路96号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区江******B区26-27
附件信息: