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一、 *采购人名称: ********监督所)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0581
五、 *验收单位: ********监督所)
六、 *验收日期: 2026年8月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 不锈钢咖啡杯 | 100 | 2300.0 | 无品牌\咖啡杯 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 79529 各类尺/三角板套尺 | 300 | 540.0 | 得力/deli\79529 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 折纸/手工纸图画本 | 1000 | 1800.0 | 得力/deli\图画本 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 风扇/换气扇配件 手持小风扇 | 100 | 1300.0 | 得力/deli\LK100 | 验收通过 | |
| 5 | 顺清柔 抽纸 | 1000 | 1200.0 | 顺清柔/shunqingrou\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 栀遇 5390 晴雨伞 | 150 | 2550.0 | 栀遇/ZHIYU\5390 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |