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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5917
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 FGZ2530-320 保温杯 | 2 | 156.0 | 富光\FGZ2530-320 | 验收通过 | |
| 2 | 中佳 办公活页本 | 8 | 208.0 | 中佳/Zonkia\2902 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 4324 台灯 | 2 | 180.0 | 得力/deli\4324 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASC99326 奖状/证书 内芯 单张/8K荣誉证书内芯 | 60 | 60.0 | 晨光/M G\ASC99326 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 22263 PU/PVC笔记本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\22263 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5596 文件袋 | 5 | 25.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3158 PU/PVC笔记本 | 4 | 180.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |