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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1306
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GNV-UUN153 多功能插座 | 1 | 68.0 | 公牛/BULL\GNV-UUN153 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4 80g 彩色复印纸 | 3 | 38.7 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 3 | 九千年 5206A402 奖状 | 200 | 400.0 | 九千年\5206A402 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 596ml*24瓶 纯净水 | 4 | 144.0 | 娃哈哈\596ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 书写垫板 | 58 | 197.2 | 得力/deli\A4(298*198mm) 蓝色 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 71115 橡皮 | 1 | 52.0 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33427 得力(deli) 33427 票夹/长尾夹 | 1 | 20.0 | 得力/deli\33427 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0371 订书机 | 1 | 30.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |