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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0960
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年8月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金蝶 X1003 网纱袋 | 5 | 40.0 | 金蝶\X1003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 插座 | 1 | 66.0 | 得力/deli\18257 | 验收通过 | |
| 3 | 天章 A4 110g 相纸 | 5 | 50.0 | 天章/TANGO\A4 110g | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 插排 | 1 | 78.0 | 公牛/BULL\GN-B20A0 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 P00018 回形针 | 20 | 30.0 | 得力/deli\P00018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 长尾夹 | 8 | 96.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 线环本 | 5 | 45.0 | 得力/deli\****20388 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01Pro-10 中性笔 | 20 | 400.0 | 得力/deli\S01Pro-10 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30203 胶带 | 5 | 35.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 线环本 | 7 | 31.5 | 晨光/M G\XB5834 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 拖把 | 3 | 102.0 | 妙洁/magic\妙洁胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8566 长尾夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7402 复印纸A4 | 2 | 360.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 14 | 惠寻垃圾袋 垃圾袋 | 20 | 50.0 | 惠寻\惠寻垃圾袋 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 A116 中性笔 | 5 | 45.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 16 | 超威 SUPERB 茉莉花香 杀 虫 剂 | 4 | 80.0 | 超威 SUPERB\茉莉花香 | 验收通过 | |
| 17 | 榄菊 电蚊拍(锂电池+大网面) 电蚊拍 | 1 | 39.0 | 榄菊/Lanju\电蚊拍(锂电池+大网面) | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8555 长尾夹 | 2 | 14.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5623 档案盒 | 6 | 48.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |