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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4260
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6023S 剪刀 | 76 | 380.0 | 得力/deli\6023S | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 可降解餐具/环保餐具 | 31 | 155.0 | 妙洁/magic\一次性台布厚实桌布 | 验收通过 | |
| 3 | 递乐 课业本/教学用本 | 10 | 500.0 | 递乐\4449 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8383 档案袋 | 16 | 160.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 5 | 惠普 GT52 墨盒 | 8 | 640.0 | 惠普/HP\GT52 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 70 | 2100.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0368 订书机 | 2 | 64.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 胶水 | 2 | 60.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |