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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****处
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB110********3601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2248 文具剪刀 | 晨光/M GASSN2248 | 把 | 1.00 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | 得力 27035 档案盒 | 得力/deli27035 | 件 | 2.00 | 51 | 102 |
| 3 | 夏普 SF-CT201 粉盒 | 夏普/SharpSF-CT201 | 支 | 3.00 | 264 | 792 |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 3.00 | 23.5 | 70.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晓旭
联系电话: 187****5220
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: