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****关于课业本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于课业本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:艾尔格且
项目联系电话:189****5106
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:焉耆**西路626号
采购单位联系人和联系方式:艾尔格且:189****5106
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****53353
采购单位预算编码:314002
三、成交信息
成交日期:2026年8月9日
总成交金额(元):7470 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******焉耆县建设路**扩建四期商业楼二楼201室 | 7470.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 课业本/教学用本 | 得力/deli | 课业本 | 1500 | 1.9 | 2850.0 | |
| 2 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli | 6047 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 3 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 4 | 彩色卡纸 卡纸 | A | 彩色卡纸 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 5 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 3#0018 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 6 | 得力 HC805-2B 铅笔 | 得力/deli | HC805-2B | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 7 | 得力 8173 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 8173 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 8 | 得力 文件盒 档案盒 | 得力/deli | 文件盒 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 9 | 得力 多瑙河 A3 70g 打印/复印纸 | 得力/deli | 多瑙河 A3 70g | 1 | 160.0 | 160.0 | |
| 10 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 11 | 得力 7414 打印/复印纸 | 得力/deli | 7414 | 5 | 150.0 | 750.0 | |
| 12 | 晨光 FWT94497 书皮 | 晨光/M G | FWT94497 | 500 | 1.0 | 500.0 | |
| 13 | 晨光 日记本 | 晨光/M G | 晨光 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 14 | 晨光 彩色卡纸 折纸/手工纸 | 晨光/M G | 彩色卡纸 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 15 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 晨光/M G | AJD97394 | 50 | 1.1 | 55.0 | |
| 16 | 得力 DLSX-S02 中性笔 | 得力/deli | DLSX-S02 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 17 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6824 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 18 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli | 5855 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: