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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1724
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双飞燕 FG1010 键盘 | 1 | 80.0 | 双飞燕/A4TECH\FG1010 | 验收通过 | |
| 2 | 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 | 1 | 70.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 3 | 普联 TL-SG2206LPF 交换机 | 1 | 160.0 | 普联/TP-Link\TL-SG2206LPF | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 数码线材 | 40 | 160.0 | 绿联/Ugreen\六类网线 | 验收通过 | |
| 5 | 惠普 分页器 | 1 | 180.0 | 惠普/HP\1020 | 验收通过 | |
| 6 | 京呈 TN-328 粉盒 | 1 | 180.0 | 京呈\TN-328 | 验收通过 | |
| 7 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 | 8 | 400.0 | 奔图/Pantum\PD-T201碳粉 | 验收通过 | |
| 8 | 绿联 11230 其它网络设备 | 85 | 340.0 | 绿联/Ugreen\11230 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |