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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N344********263001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 宝克 PC1848A 中性笔 | 宝克/BaokePC1848A | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 晨光 AGPH3701 中性笔 | 晨光/M GAGPH3701 | 盒 | 10.00 | 72 | 720 |
| 3 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 中华牌 101-HB 铅笔 | 中华牌101-HB | 盒 | 3.00 | 6 | 18 |
| 5 | 派克 钢笔墨水芯 笔用墨水/补充液/墨囊 | 派克/PARKER钢笔墨水芯 | 盒 | 10.00 | 46 | 460 |
| 6 | 得力 5618 档案盒 | 得力/deli5618 | 个 | 12.00 | 18 | 216 |
| 7 | UBAG 24*37cm 垃圾袋 | UBAG24*37cm | 捆 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 8 | 得力 折纸/手工纸 | 得力/deli7757 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 9 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 24.00 | 12 | 288 |
| 10 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 20.00 | 12 | 240 |
| 11 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli7093 | 盒 | 24.00 | 3 | 72 |
| 12 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王琳
联系电话: 180****4985
传真: 0991-****814
地址: ****市**区西**街465号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: