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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5547X****11801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 咏幻 ****72682 收纳箱/盒/袋 收纳箱 | 咏幻****72682 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 得力 MA120 翻页激光笔 | 得力/deliMA120 | 支 | 2.00 | 60 | 120 |
| 3 | 卓达 7092 印油/印泥/** 光敏印油 | 卓达/ZHUODA7092 | 瓶 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU23A12V/27A | 节 | 5.00 | 8 | 40 |
| 5 | 得力 0013 23/13厚层订书钉 易穿透订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0013 | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****医院
联系电话: 183****7130
传真:
地址: ****市花桥镇四区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: