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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2620203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGP023X3A 中性笔 | 晨光/M GAGP023X3A | 盒 | 32.00 | 8.5 | 272 |
| 2 | 广博 GBP20100 记事本 | 广博/GuangboGBP20100 | 本 | 46.00 | 15 | 690 |
| 3 | 金印典 T2309C 墨粉/碳粉 | 金印典T2309C | 支 | 20.00 | 40 | 800 |
| 4 | 得力 72416 文件袋 | 得力/deli72416 | 个 | 216.00 | 2 | 432 |
| 5 | 齐心 HC-35 档案盒 | 齐心/ComixHC-35 | 个 | 38.00 | 9 | 342 |
| 6 | 得力9863快干**(红)(只) | 得力/deli9863 | 个 | 22.00 | 4 | 88 |
| 7 | 晨光ABJ97202学生手工白乳胶80g液体胶水 涂改液 | 晨光/M GABJ97202 | 支 | 19.00 | 2 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李**
联系电话: 152****1166
传真:
地址: **地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: