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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1749
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 一次性餐桌用品套装 | 119 | 595.0 | **\一次性塑料杯子 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 红 中性笔 | 160 | 160.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 160 | 160.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 4 | 天章龙 241-2彩W 天章龙2010 241-1 单联三等分撕边 1000页装 电脑打印纸 | 10 | 650.0 | 天章/TANGO\天章龙 241-2彩W | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 电池/电力配件 | 200 | 460.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 6 | 唐都 课业本/教学用本 | 60 | 150.0 | 唐都\32K100型办公软抄本 | 验收通过 | |
| 7 | 广博 GBR0790 笔记本 | 172 | 378.4 | 广博/Guangbo\GBR0790 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 VS2056 卫生间擦手纸 | 20 | 2800.0 | 维达/Vinda\VS2056 | 验收通过 | |
| 9 | 互康 坐便椅 | 10 | 590.0 | 互康\坐便椅 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 240 | 360.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 11 | 洁柔 GF205-10 平板卫生纸 | 120 | 3600.0 | 洁柔\GF205-10 | 验收通过 | |
| 12 | 永亮 抹布 | 100 | 300.0 | 永亮\30 | 验收通过 | |
| 13 | 杀蚊枪 | 24 | 367.2 | 枪手/GUNNER\600毫升 | 验收通过 | |
| 14 | 子弹头 插座 | 4 | 192.0 | 子弹头\4.8米 | 验收通过 | |
| 15 | 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 120 | 780.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 16 | 三木(SUNWOOD) 210mm办公剪刀/裁缝剪刀/厨房剪刀 红色 91171 | 4 | 32.0 | 三木/Sunwood\91171 | 验收通过 | |
| 17 | 三木(SUNWOOD) 商务语音计算器 赠电池 EC-1842 | 1 | 35.0 | 三木/Sunwood\EC-1842 | 验收通过 | |
| 18 | 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 36 | 86.4 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |