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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 纸板 | 得力/deliA4 | 箱 | 6.00 | 200 | 1200 |
| 2 | 晨光 夹子/收纳夹子 | 晨光/M G9532 | 盒 | 53.00 | 15 | 795 |
| 3 | 亚信 058 印油/印泥/** | 亚信058 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 格之格 LD2451 硒鼓组件/适用联想M7605D LT2451粉盒M7400 Por LJ2605D M7615DNA M7655DHF M7675DXF 7455DNF LT2451H硒鼓粉盒 | 格之格LD2451 | 套 | 10.00 | 130 | 1300 |
| 5 | 得力/deli 35mmA4塑料档案盒 33149 蓝色 | 得力/deli33149 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高琳燕
联系电话: 139****3826
传真:
地址: 布扎克乡幸福路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: