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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N594********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94584 文件袋 晨光/M G 94584 A4白色斜纹纽扣袋透明文件袋收纳袋资料袋ADM94584 | 晨光/M GADM94584 | 包 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli63108 | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 55.00 | 2 | 110 |
| 4 | 晨光 AWG97038 胶水晨光(M G)70ml高粘度弯头液体胶学习办公通用胶水学生手工黏胶办公用品AWG97038 | 晨光/M GAWG97038 | 瓶 | 24.00 | 3 | 72 |
| 5 | 得力 9879 印油/印泥/**得力(deli)10ml光敏印油 财务印章光敏印油 光敏印章专用印油 办公印章**印油 红色9879 | 得力/deli9879 | 件 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨佳
联系电话: 166****8555
传真:
地址: **市**区**大街45号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: