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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9941
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 FXP96313 橡皮 | 20 | 20.0 | 晨光/M G\FXP96313 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 SZ021 PU/PVC笔记本 | 10 | 200.0 | 得力/deli\SZ021 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 bopp胶带 | 10 | 200.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 4 | 岳至尚 70G A4 8包 打印/复印纸 | 4 | 960.0 | 岳至尚\70G A4 8包 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 bopp胶带 | 20 | 20.0 | 得力/deli\30014 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33971 pvc胶带 | 5 | 60.0 | 得力/deli\33971 | 验收通过 | |
| 7 | 金**美 K12A 剪刀 | 1 | 7.0 | 金**美\K12A | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 玻璃布胶带 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\AJDN7609 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 海绵胶带 | 10 | 70.0 | 晨光/M G\AJD97392 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94519 档案夹 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\ADM94519 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 APMY2204 油漆笔 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 12 | 标签 | 20 | 140.0 | 其他家\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AGP30103 中性笔 | 50 | 50.0 | 晨光/M G\AGP30103 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 牛皮信封 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\AGWN8532 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |