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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2616003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 课业本/教学用本 | 得力/deli课业本 | 本 | 1500.00 | 1.9 | 2850 |
| 2 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 5.00 | 16 | 80 |
| 3 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 3.00 | 5 | 15 |
| 4 | 彩色卡纸 卡纸 | A彩色卡纸 | 包 | 5.00 | 16 | 80 |
| 5 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli3#0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 得力 HC805-2B 铅笔 | 得力/deliHC805-2B | 桶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 得力 8173 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8173 | 支 | 100.00 | 5 | 500 |
| 8 | 得力 文件盒 档案盒 | 得力/deli文件盒 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 9 | 得力 多瑙河 A3 70g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A3 70g | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
| 10 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 11 | 得力 7414 打印/复印纸 | 得力/deli7414 | 箱 | 5.00 | 150 | 750 |
| 12 | 晨光 FWT94497 书皮 | 晨光/M GFWT94497 | 包 | 500.00 | 1 | 500 |
| 13 | 晨光 日记本 | 晨光/M G晨光 | 本 | 100.00 | 5 | 500 |
| 14 | 晨光 彩色卡纸 折纸/手工纸 | 晨光/M G彩色卡纸 | 包 | 10.00 | 9 | 90 |
| 15 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 晨光/M GAJD97394 | 个 | 50.00 | 1.1 | 55 |
| 16 | 得力 DLSX-S02 中性笔 | 得力/deliDLSX-S02 | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
| 17 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 18 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾尔格且
联系电话: 189****5106
传真:
地址: 焉耆**西路626号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: