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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0829P****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YD-981 便签本/便条纸/N次贴 口取纸 | 晨光/M GYD-981 | 盒 | 1.00 | 4 | 4 |
| 2 | 得力 9175 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9175 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 9184 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9184 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 4 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78994 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 5 | 得力 3158 笔记本 | 得力/deli3158 | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 齐心 ED15 剪刀 | 齐心/ComixED15 | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 7 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35B 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-064G-Z35B | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 8 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli得力S96 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 9 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 10 | 得力 5532 报告夹 | 得力/deli5532 | 包 | 30.00 | 1 | 30 |
| 11 | 得力 5531 报告夹 | 得力/deli5531 | 包 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 单嘉琳
联系电话: 184****5221
传真:
地址: ******局****大队口岸大街302号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: