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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7220
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 木清风 清风抽纸 | 99 | 3366.0 | 木清风\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 空调扇 | 14 | 5670.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 水 | 138 | 8280.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 奥妙 清洗设备 | 519 | 18684.0 | 奥妙/OMO\3kg | 验收通过 | |
| 5 | 001 洗漱包 | 220 | 44000.0 | 001\参看产品 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |