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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2619607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 白板/黑板/板架 | 无品牌无型号 | 件 | 1.00 | 380 | 380 |
| 2 | 得力 党徽 文化创意邮册/出版物/徽章 | 得力/deli党徽 | 个 | 59.00 | 3 | 177 |
| 3 | 天章 A4 彩喷纸 彩色复印纸 | 天章/TANGOA4 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 59.00 | 2 | 118 |
| 5 | 得力 5588 文件袋 | 得力/deli5588 | 个 | 59.00 | 3 | 177 |
| 6 | 得力 7903 软皮面笔记本商务办公会议简约记录本学生用笔记本 | 得力/deli7903 | 本 | 59.00 | 4 | 236 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑明
联系电话: 132****6516
传真:
地址: **大街N16
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: