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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****822XT****14602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 善佰利 21 登山设备 电锅\电饭锅\水杯 电锅\电饭锅\水杯 | 善佰利21 | 个 | 44.00 | 30 | 1320 |
| 2 | 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 蓝月亮/Blue moon3kg/瓶 | 瓶 | 50.00 | 15 | 750 |
| 3 | 齐心 D7008 便签本/便条纸/N次贴 纸 | 齐心/ComixD7008 | 箱 | 1.00 | 240 | 240 |
| 4 | 立白 衣领净 260g 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby衣领净 260g | 袋 | 80.00 | 5 | 400 |
| 5 | 梦想工艺 BF-LD2451 硒鼓 | 梦想工艺/befonBF-LD2451 | 件 | 2.00 | 300 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿迪拉
联系电话: 186****8734
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: