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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 53311 固体胶水 | 得力/deli53311 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 2 | 铼德 D9 DVD+R 光盘 | 铼德/RiTEKD9 DVD+R | 盒 | 1.00 | 130 | 130 |
| 3 | 格之格 NT-TH2612A 墨粉/碳粉 | 格之格NT-TH2612A | 支 | 2.00 | 46 | 92 |
| 4 | 得力 1557 算术型计算器 | 得力/deli1557 | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 5 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 台 | 2.00 | 26.8 | 53.6 |
| 6 | 得力 会议记录本 | 得力/deliA4大号会议记录本 | 本 | 3.00 | 30 | 90 |
| 7 | 晨鸣 绿铭洋A4 70G 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING绿铭洋A4 70G | 包 | 2.00 | 240 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沙丹﹒达亚
联系电话: 181****1846
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: