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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N101********269402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 巨化 R134a 其他化学制品 | 巨化R134a | 罐 | 3.00 | 960 | 2880 |
| 2 | 开利 30XQ-9001 空调配件 | 开利/CARRIER30XQ-9001 | 套 | 1.00 | 500 | 500 |
| 3 | 开利 00PSG****6900 空调配件 | 开利/CARRIER00PSG****6900 | 台 | 1.00 | 8150 | 8150 |
| 4 | 开利 32GB500402 空调配件 | 开利/CARRIER32GB500402 | 块 | 2.00 | 4800 | 9600 |
| 5 | 空调配件 | 无品牌空调配件 | 个 | 4.00 | 480 | 1920 |
| 6 | 开利 PP23BZ****005C 工业润滑油 | 开利PP23BZ****005C | 桶 | 4.00 | 4650 | 18600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 岳娜
联系电话: 131****5613
传真:
地址: **维吾尔自治区**市**区南**路135****政协
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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