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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3114
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR6-8B 普通干电池 | 15 | 384.0 | 南孚/NANFU\LR6-8B | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 LR03-8B 普通干电池 | 15 | 375.0 | 南孚/NANFU\LR03-8B | 验收通过 | |
| 3 | 彩格 W1333A 粉盒 | 8 | 1320.0 | 彩格\W1333A | 验收通过 | |
| 4 | 公牛电器 其它插座 | 10 | 599.0 | 公牛电器\1060 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 40 | 352.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 天章 天鹤A4/80g复印纸 打印/复印纸 | 12 | 4080.0 | 天章/TANGO\天鹤A4/80g复印纸 | 验收通过 | |
| 7 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 30 | 438.0 | 白雪\pvr-155 | 验收通过 | |
| 8 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 30 | 438.0 | 白雪\pvr-155 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |