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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M081********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 室内除臭/芳香用品 | 超威杀虫剂600ml | 瓶 | 10.00 | 21.9 | 219 |
| 2 | 齐心 C5807 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC5807 | 本 | 50.00 | 25.8 | 1290 |
| 3 | 蓝鸟 A4 80g 打印/复印纸 | 蓝鸟/BUBIRDA4 80g | 箱 | 10.00 | 235 | 2350 |
| 4 | 齐心 B2274 齐心 B2274 桌面文件柜 | 齐心/ComixB2274 | 个 | 5.00 | 67.3 | 336.5 |
| 5 | 绿伞 厕洁灵800g 洁厕剂 | 绿伞/LS厕洁灵800g | 瓶 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
| 6 | 得力 8386 档案袋 | 得力/deli8386 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 7 | 蓝月亮 ****233 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon****233 | 瓶 | 20.00 | 11.9 | 238 |
| 8 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 100.00 | 5.8 | 580 |
| 9 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 得力/deli8520 | 件 | 10.00 | 49 | 490 |
| 10 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 台 | 20.00 | 25 | 500 |
| 11 | 得力 纸杯 | 得力/deli19215 | 包 | 10.00 | 30.9 | 309 |
| 12 | 晨光 K35A 中性笔 | 晨光/M GK35A | 盒 | 50.00 | 26.9 | 1345 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁文平
联系电话: ****932****
传真:
地址: **县石口镇古竹村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县玉亭镇阳水沟
附件信息: