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****及下属企业内部控制专项审计服务中标结果公告
| 项目名称 | ****及下属企业内部控制专项审计服务 | 项目编号 | **** | |
| 招标内容 | 内部控制专项审计服务,具体内容包括但不限于:审查公司内部控制制度的建立健全,制度合理性以及执行有效性,识别内控缺陷、管理漏洞与风险隐患,并整体评价内控体系健全性、合理性与运行效果。主要侧重点检查制度流程以及权限设计的合理性,资金支付真实性、实物资产账实相符及存货周转合规性以及备品备件领域的内控管理漏洞,发现以及纠正制度设计与执行缺陷,确保公司运营合规高效。 | |||
| 开标时间 | 2026年8月4日 10:00 | 评标地点 | **** | |
| 标 段 | 中 标 人 | 中 标 价(元) | ||
| / | **** | 98000.00 | ||
| 结果公告日期 | 2026年8月11日 | 结果公告期限 | 自本公告发布之日起1日 | |
| 联系方式 | 招标人:****,138****8131 招标代理机构:****,0771-****400 | |||
| 公告媒介 | (www.)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****.cn:9000)、广****集团有限公司电子招标采购平台(https://zc.****.com/default/foreground/index.do)、**金海电子招标投标交易平台(http://gxjh.****.cn)和**阳光采购服务平台门户网站(https://www.****.com) | |||
招标代理机构:****
2026年8月11日