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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8495
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5901ES 报告夹 | 1 | 2.5 | 得力/deli\5901ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63102 抽杆夹透明拉杆夹/文件夹报告夹 5只 | 20 | 70.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYE3Y55 记事本 | 2 | 34.0 | 晨光/M G\APYE3Y55 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3722 U盘 | 1 | 36.0 | 得力/deli\3722 | 验收通过 | |
| 5 | 朗科 U351 U盘 | 1 | 68.0 | 朗科/Netac\U351 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT15130 抽纸 | 3 | 630.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8308 文件袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6027 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-603 电源插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0027 订书钉 | 2 | 20.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3724 光盘 | 1 | 136.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AWP30804 铅笔 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\AWP30804 | 验收通过 | |
| 13 | 冰禹 BYyn-322 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 24.0 | 冰禹\BYyn-322 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 ZB012 卷筒纸 | 4 | 500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 GP1115 中性笔 | 1 | 30.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7757 彩色复印纸 | 8 | 136.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |