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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11Nblk008********001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VP433 橡皮 | 得力/deliVP433 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 得力 30247 透明纸 A4纸 | 得力/deli30247 | 箱 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 3 | 得力 5532 文件夹配件 抽杆夹小 | 得力/deli5532 | 个 | 2.00 | 22.5 | 45 |
| 4 | 京瓷 TK-8128K 墨粉/碳粉 | 京瓷/KyoceraTK-8128K | 套 | 2.00 | 90 | 180 |
| 5 | 得力 27050 胶棒 | 得力/deli27050 | 支 | 5.00 | 28 | 140 |
| 6 | 得力 30435 高粘性棉纸双面胶带 | 得力/deli30435 | 卷 | 5.00 | 1 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 珠帕古丽﹒拜得力汗
联系电话: 183****9083
传真:
地址: **县汉**街21号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: