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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0X1463X****12001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 PD-206 硒鼓 | 奔图/PantumPD-206 | 支 | 2.00 | 129 | 258 |
| 2 | 西玛 6512 档案盒 | 西玛/simaa6512 | 包 | 20.00 | 7 | 140 |
| 3 | 罗技 K780 键盘 | 罗技/LogitechK780 | 个 | 3.00 | 262.35 | 787.05 |
| 4 | 英雄 1053 钢笔 | 英雄/HERO1053 | 套 | 3.00 | 115 | 345 |
| 5 | 得力 0396 订书机 | 得力/deli0396 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 6 | 得力 5590 文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 7 | 罗技 M110 有线鼠标 | 罗技/LogitechM110 | 件 | 3.00 | 48 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****开发区应急局
联系电话: 136****9051
传真:
地址: 松苑雅居东侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: