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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********986********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 900g除菌 洁厕剂 | 超威900g除菌, | 瓶 | 36.00 | 10 | 360 |
| 2 | 得力 19500 吸水拖把 | 得力/deli19500, | 把 | 1.00 | 38 | 38 |
| 3 | 兰诗 FH-1170 55*80中号垃圾袋 | 兰诗FH-1170, | 扎 | 12.00 | 60 | 720 |
| 4 | 美菱 MY-L206 立式饮水机 温/冷热型 | 美菱/MeiLingMY-L206, | 台 | 1.00 | 160 | 160 |
| 5 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g | 蓝月亮/Blue moon500g, | 瓶 | 36.00 | 15 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****72001
联系电话: 176****7094
传真:
地址: **市观清路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: