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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********806********2026000603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 6501-5 会计凭证档案盒 | 西玛/simaa6501-5, | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 晨光 ACT56102 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT56102, | 个 | 1.00 | 4 | 4 |
| 3 | 得力 71133 橡皮 | 得力/deli71133, | 盒 | 1.00 | 2 | 2 |
| 4 | 晨光 APYUYF52 收银纸 | 晨光/M GAPYUYF52, | 筒 | 24.00 | 14 | 336 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周启英
联系电话: 159****7599
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: