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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9105
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 6501-5 会计凭证档案盒 | 10 | 180.0 | 西玛/simaa\6501-5 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ACT56102 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 4.0 | 晨光/M G\ACT56102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 71133 橡皮 | 1 | 2.0 | 得力/deli\71133 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYUYF52 收银纸 | 24 | 336.0 | 晨光/M G\APYUYF52 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |