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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8822
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 HC115-2B 铅笔 | 2 | 30.0 | 得力/deli\HC115-2B | 验收通过 | |
| 2 | 利临 簸箕 簸箕 | 20 | 200.0 | 利临\簸箕 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2003 美工刀 | 20 | 80.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 780 电话机(有绳/无绳/网络) | 10 | 880.0 | 得力/deli\780 | 验收通过 | |
| 5 | 面盆架 | 2 | 190.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒 | 24 | 360.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9556 垃圾桶 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0414 订书机 | 12 | 180.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |