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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M081********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6824 小双头记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 8.00 | 10 | 80 |
| 2 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 莱盛 LSWL-BRO-TN2325 粉盒 | 莱盛/LaserLSWL-BRO-TN2325 | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 得力 DBH-2612AX 硒鼓 | 得力/deliDBH-2612AX | 个 | 4.00 | 70 | 280 |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 对 | 60.00 | 5 | 300 |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 24.00 | 8 | 192 |
| 7 | 齐心 B2666 齐心 B2666-N PVA/9g 固体胶 24支/盒 绿 (单位:盒) | 齐心/ComixB2666 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢丽娜
联系电话: ****992****
传真:
地址: **镇长福路77号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区公园南路297号
附件信息: