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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N781********2611202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欣沁 针线盒 别针/回形针/大头针 别针 | 欣沁针线盒 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 得力 粉色卡纸 包装纸 A4彩纸 | 得力/deli粉色卡纸 | 包 | 35.00 | 10 | 350 |
| 3 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 4 | 得力 A3纸 包装纸 | 得力/deliA3纸 | 件 | 10.00 | 210 | 2100 |
| 5 | 3M 670-5AN 便签本/便条纸/N次贴 | 3M670-5AN | 包 | 1.00 | 8 | 8 |
| 6 | 申士 j0425 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIRj0425 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 7 | 新时达 XD-811 档案盒 | 新时达/XINSHIDAXD-811 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 10 | 西玛 6508 档案袋 | 西玛/simaa6508 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 11 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 3.00 | 3 | 9 |
| 12 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 12.00 | 12 | 144 |
| 13 | 得力 5546 报告夹 报告夹 | 得力/deli5546 报告夹 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 14 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 15 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 16 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli6039 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 17 | 晨光 AWP30487 铅笔 | 晨光/M GAWP30487 | 筒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 18 | 得力 PE102 拉杆夹/文件夹 | 得力/deliPE102 | 包 | 7.00 | 30 | 210 |
| 19 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529A | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 20 | 得力 8555-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555-D | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李平银
联系电话: 131****3600
传真:
地址: **阿****开发区****园区辉煌路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: