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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N697********264001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli0290 | 个 | 40.00 | 28 | 1120 |
| 2 | 南孚 5号 电池组 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 3 | 得力 33109 中性笔 | 得力/deli33109 | 盒 | 100.00 | 22 | 2200 |
| 4 | 得力 P07102 胶棒 | 得力/deliP07102 | 个 | 80.00 | 5 | 400 |
| 5 | 希捷 移动硬盘 网络配件 | 希捷/Seagate移动硬盘 | 个 | 10.00 | 420 | 4200 |
| 6 | 联想 DVD-RW-10片 可擦光盘10片装 | 联想/lenovoDVD-RW-10片 | 张 | 800.00 | 10 | 8000 |
| 7 | 得力 33601 双面胶带 | 得力/deli33601 | 卷 | 80.00 | 3 | 240 |
| 8 | 得力 TJ119 剪刀 | 得力/deliTJ119 | 把 | 30.00 | 15 | 450 |
| 9 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 | 勤诺斯6033 | 盒 | 30.00 | 29 | 870 |
| 10 | 晨光 中拉杆夹 /文件夹143491 | 晨光/M G143491 | 包 | 350.00 | 2 | 700 |
| 11 | 得力 30922 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 得力/deli30922 | 卷 | 50.00 | 7 | 350 |
| 12 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 100.00 | 5 | 500 |
| 13 | 得力 78995 文件栏 | 得力/deli78995 | 个 | 10.00 | 21 | 210 |
| 14 | 得力 3343 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3343 | 本 | 80.00 | 5 | 400 |
| 15 | 朗捷 课业本/教学用本 | 朗捷/LONGE会议记录本活页式 | 本 | 100.00 | 16 | 1600 |
| 16 | 旗牌 EHP-2 印油/印泥/** | 旗牌/ShachihataEHP-2 | 件 | 40.00 | 3 | 120 |
| 17 | 易利丰 A4彩纸 | 易利丰/elifoA4彩纸 | 包 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 18 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 70.00 | 2 | 140 |
| 19 | 得力 63201 档案盒 | 得力/deli63201 | 件 | 50.00 | 9 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付**
联系电话: 135****8588
传真:
地址: **市人民路95号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: