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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB104********15603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 23A/12V 5节装 普通干电池 | 南孚/NANFU23A/12V 5节装 | 件 | 19.00 | 16 | 304 |
| 2 | 得力 7122 胶棒 | 得力/deli7122 | 支 | 6.00 | 34 | 204 |
| 3 | 档案袋 得力 5921 得力(deli)10只40mm250g牛皮纸文件盒 加厚档案盒 财务凭证文件盒 考试收纳5921 | 得力/deli5921 | 件 | 9.00 | 28 | 252 |
| 4 | 得力 8943 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8943 | 个 | 12.00 | 19.5 | 234 |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 30.00 | 14 | 420 |
| 6 | 得力 68602 胶水 | 得力/deli68602 | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 28.00 | 7.5 | 210 |
| 8 | 资料册得力100页 | 得力/deli5100 | 件 | 8.00 | 34 | 272 |
| 9 | 剪刀得力大号 | 得力/deli224 | 件 | 1.00 | 8 | 8 |
| 10 | 橡皮筋得力 | 得力/deli3213 | 件 | 4.00 | 21 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵莎莎
联系电话: 150****0397
传真:
地址: ****市**区西北路691****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: