关于普通干电池的网上超市合同公告

发布时间: 2026年08月12日
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***********公司企业信息

一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11NMB104********15603

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 南孚 23A/12V 5节装 普通干电池 南孚/NANFU23A/12V 5节装 19.00 16 304
2 得力 7122 胶棒 得力/deli7122 6.00 34 204
3 档案袋 得力 5921 得力(deli)10只40mm250g牛皮纸文件盒 加厚档案盒 财务凭证文件盒 考试收纳5921 得力/deli5921 9.00 28 252
4 得力 8943 笔筒/座/插/架 得力/deli8943 12.00 19.5 234
5 得力 5603 档案盒 得力/deli5603 30.00 14 420
6 得力 68602 胶水 得力/deli68602 20.00 10 200
7 得力 5683 档案盒 得力/deli5683 28.00 7.5 210
8 资料册得力100页 得力/deli5100 8.00 34 272
9 剪刀得力大号 得力/deli224 1.00 8 8
10 橡皮筋得力 得力/deli3213 4.00 21 84

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 赵莎莎

联系电话: 150****0397

传真:

地址: ****市**区西北路691****办事处

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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